- La cifra de negocios aumenta un 13,5% y roza los 3.000 millones de euros
MADRID, 1 Sep. (OTR/PRESS) -
Sacyr Vallehermoso obtuvo un beneficio neto atribuido de 415,5 millones de euros durante el primer semestre del año, lo que supone un descenso del 3,5% respecto al mismo periodo de 2007. La cifra de negocios del grupo de construcción, servicios y energía ha aumentado un significativo 13,5% en el primer semestre hasta rozar los 3.000 millones de euros. Todas las actividades han presentado avances en este sentido, destacando Valoriza (34,2%), Sacyr (19,1%) e Itínere (17,2%).
Sacyr Vallehermoso ha reducido su beneficio en el primer semestre del año afectada por la crisis del sector inmobiliario y por las desinversiones realizadas. La constructora vendió en abril de 2008 la participación del 33,32% que mantenía en el capital de Eiffage por un importe de 1.920 millones de euros.
El efecto contable de la venta de dicha participación que se consolidaba por el método de puesta en equivalencia no ha afectado al cash flow de la compañía. Las acciones de Eiffage se vendieron a 62 euros por acción, mientras que la cotización actual de la constructora francesa es de 44 euros por título. El importe de la venta de la participación en Eiffage se ha destinado íntegramente a la amortización de deuda, que se ha reducido en un 6,1% desde junio del año pasado.
AUMENTA LA CIFRA DE NEGOCIO
La cifra de negocio de Sacyr creció un 13,5% durante los meses de enero y junio, hasta sumar 2.923,2 millones de euros, mientras que el beneficio bruto de explotación (Ebitda) cayó un 6,5% y se situó en 539,7 millones. Todas las actividades presentaron avances destacando Valoriza (34,2%), Sacyr (19,1%) e Itínere (17,2%).
Más de la mitad de la facturación consolidada corresponde a la actividad de construcción (58,8%). Las áreas de negocio de ingresos recurrentes siguen ganando peso relativo respecto del total del grupo (concesiones, patrimonio y servicios) y suponen ya el 25% del total de la cifra de negocios, mientras que el área de promoción inmobiliaria, en línea con el mercado, desciende hasta el 16,2% del total. Del total de los ingresos, el 81,5% se originó en España y el 18,5% restante en otros países, especialmente Portugal y Chile.
La cartera total del grupo también se ha incrementado un 1,1% hasta 88.446,4 millones de euros, que, segun la constructora contiene un Ebitda latente de 55.454,9 millones de euros que se irá generando en los próximos años.
El Ebitda ha ascendido a 539,7 millones de euros, un 6,5% menos debido a la reducción de las ventas de suelo en la actividad de promoción, pero con incrementos en el resto de las áreas operativas. El margen bruto del grupo se sitúa en el 18,5%. Las actividades recurrentes aportan el 67,2% del ebitda total, con un crecimiento del 9,3%.
Con todo ello el endeudamiento neto de la compañía se ha visto sensiblemente reducido tras la venta de la participación en Eiffage, en concreto un 6,1% respecto a junio del año pasado. Del total de la deuda financiera neta que asciende a 18.259 millones de euros, el 84% es a largo plazo, el 81% está ligada a activos concesionales o patrimoniales y el 40% está a tipo fijo.
El balance del grupo presenta activos por 27.665 millones de euros y un patrimonio neto de 3.427,7 millones de euros. La posición de liquidez de la compañía asciende actualmente a 948 millones de euros.
AREAS DE NEGOCIO
Analizando las áreas de negocio, en la construcción la cifra de negocios total ha registrado un significativo avance en el primer semestre del 18,1%, hasta alcanzar 1.923,1 millones de euros. La cartera de obra asciende a 6.199,6 millones de euros, equivalente a 19,3 meses de actividad.
En el área de concesiones de infraestructuras (Itinere) la cifra de negocios ha aumentado un 17,2% hasta alcanzar los 297,7 millones de euros gracias a la revisión de tarifas, al aumento de los tráficos y a la puesta en explotación de nuevas concesiones. El tráfico en las concesiones gestionadas por Itínere ha crecido en el periodo un 4,6% de media. Respecto a junio de 2007 han entrado en explotación seis nuevas concesiones y se ha ganado una nueva concesión, la autopista IP-4 Túnel de Marao en Portugal.
En el área de promoción Vallehermoso ha entregado 1.639 viviendas en el primer semestre del año, lo que supone un incremento del 22,6%, muy relevante en las actuales condiciones del mercado. Los ingresos por escrituraciones se han elevado un 21,4% hasta 438 millones de euros.La cifra de negocios total ha crecido un 2,5% hasta 531,2 millones de euros y el beneficio neto ha ascendido a 50,1 millones de euros. La cartera de preventas en este área de Vallehermoso asciende a 1.970 millones de euros, equivalentes a dos años de actividad.
En el área de servicios, su filial Valoriza, que agrupa las actividades de servicios, ha tenido un primer semestre con gran impulso a su actividad, lo cual se ha visto reflejado en un incremento de la cifra de negocios del 40,7% hasta 384,7 millones de euros. Del total de los ingresos, el 35% correspondió a la división de medioambiente, el 28% a la gestión y tratamiento de agua, el 26% a los multiservicios y el 10% a las energías alternativas. Así, el resultado bruto de explotación de Valoriza ha mejorado un 81,2% hasta 24,5 millones de euros.
Sacyr Vallehermoso también tiene una participación del 20,01% en la compañía energética Repsol, cuyos resultados del primer semestre mediante el método de puesta en equivalencia aportan al resultado neto del grupo 303 millones de euros. Durante el mes de julio Repsol ha abonado un dividendo complementario de 0,50 euros por acción que ha supuesto para SyV unos ingresos de 122 millones de euros.