Economía.- (Ampliación) Unión Fenosa ganó 504 millones hasta septiembre, un 36,1% más, gracias al negocio del gas

Actualizado: miércoles, 15 noviembre 2006 12:31

La compañía alcanza un año antes los objetivos del Plan Estratégico 2003-2007


MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unión Fenosa obtuvo un beneficio atribuido a la sociedad dominante de 504 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un aumento del 36,1% respecto al mismo periodo del ejercicio precedente, gracias a la positiva evolución del negocio de gas, informó hoy la compañía.

La cifra de negocio del grupo creció un 4,4%, hasta los 4.665 millones de euros, al tiempo que aumentaron los ingresos en todas las divisiones con excepción de generación, debido a los contratos bilaterales, así como al efecto negativo provisional del Real Decreto 3/2006, que fija un precio fijo de 42,35 euros por megavatio/hora en el mercado mayorista de electricidad ('pool').

El resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 1.482 millones de euros, un 26,3% más, mientras que el beneficio neto de explotación (Ebit) ascendió a 1.056 millones de euros hasta septiembre, lo que se traduce en un crecimiento del 36,3% respecto a 2005.

El margen de contribución se situó en 2.345 millones de euros, un 16,6% más que en los nueve primeros meses de 2005, mientras que el beneficio antes de impuestos (Bai) de las actividades continuadas se disparó un 48,9% por encima del obtenido hace un año y alcanzó los 807 millones.

El control de gastos operativos ha permitido una mejora del ratio de eficiencia (gastos operativos netos/margen de contribución) desde el 41,7% a finales de septiembre de 2005 hasta el 36,8% un año después.

La estrategia de fortalecimiento financiero ha continuado durante los nueve primeros meses del año, al tiempo que la eficiencia operativa del grupo mejoró en 5 puntos porcentuales hasta el 36,8% y el ratio de apalancamiento se situó en el 51,4%. De hecho, el apalancamiento se ha reducido 17 puntos porcentuales en menos de dos años y la deuda financiera bruta se redujo en 245 millones de euros respecto a diciembre de 2005, hasta los 5.983 millones de euros.

El crecimiento de este tercer trimestre se fundamenta, principalmente, en la positiva evolución del negocio del gas, gracias al funcionamiento completo de toda la cadena del gas, la incorporación del contrato de suministro a largo plazo de Omán y la mejora de los márgenes comerciales. Los aprovisionamientos de Egipto (22.012 GWh), Omán (15.169 GWh) y otros orígenes han permitido incrementar en un 59,8% el gas facturado en el mercado no regulado.

INVERSION DE 1.000 MILLNES EN DAMIETTA.

En línea con el crecimiento de la generación con gas y el aprovechamiento de oportunidades en los mercados nacional e internacional de los hidrocarburos, Unión Fenosa Gas, participada al 50% por Unión Fenosa y Eni, afrontará la construcción de un segundo tren de licuefacción en Damietta, que elevará la capacidad de esta planta hasta 14 bcm (14.000 millones de metros cúbicos), con una inversión que supera los 1.000 millones de euros.

Por otro lado, en la división de generación se produjo una mayor aportación de los ciclos combinados, al aumentar la producción con ciclos en un 40,7% y la hidraúlica en niveles superiores a 53,6%, que compensaron la menor producción nuclear, de carbón y fuel-oil. En la producción de origen hidraúlico destacó en los nueve primeros meses de 2006 la entrada en operación en Costa Rica de la central de La Joya.

La producción de energía eléctrica quedó en 34.111 GWh, un 9,1% superior a la del año anterior, con un aumento sobre todo de la aportación de las centrales de ciclo combinado, de las hidráulicas y de las energías renovables. La cuota de mercado a finales de septiembre se situaba en el 13,8%.

CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS.

Estas cifras suponen el cumplimiento en la práctica con un año de antelación de los objetivos del Plan Estratégico 2003-2007. De hecho, la empresa presentará el próximo día 23 un nuevo plan estratégico hasta 2011. El plan lanzado en hace tres años fijaba las metas de beneficio neto y operativo para 2007 en 600 y 1.150 millones de euros, respectivamente.

Según la compañía, los resultados obtenidos en los nueve primeros meses de este año permiten concluir que estos objetivos serán alcanzados al final del presente ejercicio, lo que supone anticipar su consecución con 12 meses de antelación. La compañía destacó el comportamiento en el fortalecimiento financiero, como lo demuestra que a finales de septiembre pasado el ratio de apalancamiento se situara ya en niveles del 50%, fijados como objetivo para finales de 2007.

La estrategia gas y generación de Union Fenosa resultado el eje principal para el logro de estos objetivos estratégicos. Las mejoras de eficiencia y la reducción de pérdidas de energía distribuida en el negocio regulado internacional han permitido que los objetivos parciales de cada división se alcancen en el periodo previsto.

Los ciclos combinados, con la incorporación en el primer semestre de este año de la central de Aceca (400 MW), alcanzan una potencia instalada de 2.000 MW, con lo que se cumple, también un año antes, el objetivo del Plan Estratégico de finalizar 2007 con 2.000 MW adicionales. Además, está prevista la entrada de otros 1.600 MW de ciclos combinados entre el final de 2006 y el año 2007.

HITOS DE UNION FENOSA.

Además de las desinversiones en el grupo Aeropuertos del Pacífico y el cobro de la deuda de la República Dominicana, en el tercer trimestre del año tuvo lugar la recompra del 30% de la filial de energías renovables Eufer por un importe de 71 millones de euros, con lo que la participación definitiva queda al 50% para Unión Fenosa y 50% para el Grupo Enel.

Por otro lado, el pasado 9 de octubre se formalizó el acuerdo estratégico para la integración de Soluziona en el grupo Indra, con lo que la compañía presidida por Pedro López Jiménez alcanzará un 11% del capital de Indra y se convertirá en el principal socio industrial de la compañía tecnológica.