Economía/Empresas.- HC Energía multiplica por 2,5 el beneficio semestral gracias a la salida a bolsa de EDP Renovables

Actualizado 30/07/2008 20:50:26 CET

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

HC Energía obtuvo un beneficio de 220 millones de euros en el primer semestre del año, un 144% más que en el mismo periodo de 2007, gracias, entre otros factores, a un apunte de 137 millones procedente de la salida a bolsa de EDP Renovables.

La cifra de negocios alcanzó los 1.322 millones, un 5,3% más, y el beneficio bruto de explotación (Ebitda) se redujo un 4,9%, hasta 243 millones. La filial de EDP registró un flujo de caja de 166 millones, un 5,7% menos.

El descenso en el beneficio bruto se debió a elementos regulatorios desfavorables para la generación, a la mayor presión competitiva en la actividad de gas natural y a la parada por revisión de Soto 3.

La deuda financiera neta al final del primer semestre se situó en 1.831 millones, un 20% más que los 1.524 millones registrados al final del mismo periodo de 2007. No obstante, el ratio de apalancamiento se redujo sensiblemente, del 42,4% al 41,5%.

La producción de electricidad en el régimen ordinario alcanzó los 5.704 gigavatios hora (GWh), un 20,9% menos, y la comercialización eléctrica equivalió a 5.526 GWh, un 15% más que en el mismo periodo de 2007.

HC Energía mantiene una política conjunta de gestión de gas y electricidad, y dispone de una cartera de más de 1,3 millones de clientes con contratos en alguna o ambas de estas actividades.

La actividad de gas, desarrollada a través de Naturgas, registró un Ebitda de 96,5 millones y un beneficio neto de 63 millones. La generación a partir de ciclos combinados se duplicó, hasta 1.575 GWh.

En cuanto a las energías renovables, HC Energía mantiene su participación del 15% en EDP Renovables. De los 3.846 megavatios (MW) instalados de esta compañía, 1.651 MW se encuentran en España.

La mejora en los ingresos totales se debe al crecimiento de la actividad de comercialización tanto en las áreas de gas como de electricidad, en un semestre caracterizado por el aumento de los precios de los combustibles, el encarecimiento de la tonelada de CO2, el moderado crecimiento de la demanda y la baja hidraulicidad.

Por otro lado, la cuenta de resultados se vio beneficiada de una mejora en la retribución a la actividad de distribución, de la sólida política de expansión del grupo en la actividad gasista y de la política de contención de costes.

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